عمل مرتجع بيع من فاتورة


الصفحه الرئيسية العوده الى الخلف

    في حالة عمل مرتجع يتم اتباع نفس خطوات عمل الفاتورة

  1. يتم تغيير النوع الى مردودات
  2. اختيار سبب للمرتجع
  3. حفظ
  4. الضغط على وظائف
  5. عمل مرتجع من فاتورة

  6. RERE
  7. تظهر قائمة ونضغط على sicon
  8. تظهر قائمة أخرى موضح بها الفواتير السابقة للعميل
  9. يتم اختيار الفاتورة والضغط على موافق

  10. RERE
  11. تظهر قائمة باصناف الفاتورة يتم تحديد الكل او جزء من الفاتورة
  12. يتم كتابة الكمية المراد ارتجاعها من الفاتورة
  13. الضغط على موافق

  14. RE
  15. يتم الحفظ
  16. الضغط على ترحيل ثم تاكيد
  17. الضغط مرة اخرى على ترحيل ثم فاتورة

  18. RE

تسوية حركة المرتجع من مديونية العميل

  1. الذهاب الى حسابات العملاء
  2. الاعدادات
  3. العملاء
  4. تعريف عميل

  5. RE
  6. يتم البحث عن العميل بالكود
  7. الضغط على اعدادات ثم فتح تعديل الحركات

  8. RE
  9. تظهر شاشة بها الحركات التي لم يتم تسويتها لدى العميل
  10. يتم وضع علاقة على الحركة الموجبة والسالبة لسويتهما
  11. ثم الضغط على تسوية

  12. RE